2023年10月27日,计财处组织全体教职工开展内部控制监督检查工作专项学习,伍利军处长在会上传达了四川省财政厅关于全省行政事业单位内部控制监督检查工作文件精神,强调内部控制工作的重要性,并对计财处相关工作进行部署。 
我校内部控制建设涉及预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同六大业务管理以及内部控制信息化建设,相关责任部门有计财处、审计处、国资处、基建处和党政办,每年6月计财处将牵头完成上年度内部控制报告的编制和上报。 
伍利军处长强调,为了顺利完成本次四川省财政厅开展的专项检查,计财处须牵头完成我校内部控制自查,对发现的问题及时进行整改。 |